Planeación, Presupuesto e Informes
Reportes de Control Interno
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPBA
El sujeto obligado debe publicar como mínimo el informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en caso que aplique. Dicho informe se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los sujetos obligados del orden territorial deberán publicar los informes de su Sistema de Control Interno.
Informes Control Interno - Vigencia 2026
Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión
Objetivo: en el presente informe se plasma el resultado de las acciones desarrolladas por Control Interno en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, en cumplimiento de los roles establecidos en el Artículo 17° del Decreto 648 de 20171, que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.
- 2026: Informe de gestión de Control Interno CBN1038 - Enero a Diciembre de 2025 (PDF)
Fecha de publicación: febrero 2026
Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión
Objetivo: verificar el cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno de la entidad e implementación de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno y los planes de acción para abordar cualquier problema significativo del cumplimiento a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la administración que puede ser inaceptable para la entidad y de información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría.
- 2026: Informe de Evaluación y Control a la Gestión - Segundo Semestre de 2025 (PDF)
Fecha de publicación: febrero 2026
Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión
Objetivo: evaluar el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos internos aplicables al proceso de gestión jurídica - contractual del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal; en específico, lo referente a la planificación de las necesidades de bienes y servicios a contratar a través del Plan Anual de Adquisiciones; la verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos para cada una de las etapas de la contratación estatal; la revisión de la ejecución de las obligaciones atribuidas a los supervisores de los contratos y el cargue de la información al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. Lo anterior, con el fin de identificar las situaciones que requieran ser afianzadas, formulando por parte de Control Interno las recomendaciones a que haya lugar en pro del fortalecimiento de la gestión jurídica - contractual de la Entidad.
- 2026: Informe Auditoria de Contratación - Vigencia 2025 (PDF)
Fecha de publicación: febrero 2026
Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión
Objetivo: evaluar el sistema de control interno implementado en el reporte de la ejecución de las acciones de las diferentes oficinas y subdirecciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
- 2026: Informe Final de Evaluación por Dependencias - Vigencia 2025 (PDF)
Fecha de publicación: enero 2026
Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión
Objetivo: seguimiento a los riesgos de gestión del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA..
- 2026: Informe de auditoría de seguimiento a los riegos de gestión del IDPYBA - vigencia 2025 (Documento Excel)
Fecha de publicación: enero 2026
Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión
Objetivo: verificar el cumplimiento e implementación de la Política de Gobierno Digital por parte del Instituto de Protección y Bienestar Animal IDPYBA, así como el seguimiento realizado a su debida implementación, dando las recomendaciones para el mejoramiento del proceso.
- 2026: Informe Final de Auditoría TIC - 2025 (PDF)
Fecha de publicación: enero 2026
Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión
Objetivo: En el presente informe se plasma el resultado de las acciones desarrolladas por Control Interno en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, en cumplimiento de los roles establecidos en el Artículo 17° del Decreto 648 de 20171, que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.
- 2026: Informe de Gestión de Control Interno - Segundo Semestre de 2025 (PDF)
Fecha de publicación: enero 2026
Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión
Objetivo: verificar el cumplimiento del sistema de control interno en la adopción de medidas de austeridad del gasto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, así como dar recomendaciones sobre la mejora en la optimización, racionalización y priorización del gasto público, buscando la eficiencia, la austeridad y la reducción de aquellos gastos no indispensables o esenciales de conformidad con la normativa legal vigente.
- 2025: Informe final de austeridad del gasto del III semestre de 2025 (PDF)
Fecha de publicación: enero 2026


